為全面貫徹落實審計揭示問題自查自糾工作,加強經營風險管控、規范財務會計核算,提高各項規章制度執行力,5月13日,汽車公司計財處在四樓會議室召開財務工作會議,計財處相關人員和各權屬單位財務負責人參加會議,會議由計財處處長李艷主持。 李艷在會上傳達了《關于印發<市交通控股集團開展審計揭示問題自查自糾工作實施方案>的通知》(連交控【2021】36號)文件精神,并對各單位下一步工作提出具體要求:一要在審計自查自糾工作中將問題落到實處,制定切實可行方案。二要做好客運單位公營車輛的單車核算臺賬,針對臺賬中的具體問題具體分析,做到降本增效。三要全面做好預算工作,嚴格按照內控要求執行報銷流程。四要做好所得稅的匯算清繳工作,并準備申報2021年度工商年報。
各單位財務科長表示,將高度重視此次審計自查工作,結合工作實際,主動發現問題,邊自查邊整改,按照時間節點完成上報工作。